1.负责制定本部门工作制度,从专业角度定期和不定期开展财务审计工作;
2.负责建立集团财务审核管理制度和标准业务流程;
3.负责制定本部门年度审计计划及人员工作安排;
4.负责公司财务内部审计、评价及问题整改落实跟进,审计过程中发现的问题,从监管和执行两个层面给出具体建议和解决方案,协助完善企业财务系统,降低各类风险;
5.负责指导、审核本部门人员具体工作并签发审计发现及建议;
6.负责与各分公司财务部门协调、解释及审计意见沟通,将共同确定的财务问题及解决方案向董事长进行汇报;
7.负责公司预算执行审计;
8.负责本部门员工面试、业务培训、考核及业务评价;
9.负责定期举行财务内部经验技术交流活动,提高财务部门在应对外部审计、监察、稽核的抗风险能力;
10.每个月形成固定版财务审核工作报告,对当月工作和为公司解决的财务问题、指导意见进行总结,汇报给主管领导;
11.有效开展财务审核工作,事后监督总结出的问题进行阶段性跟踪,注重审核业务的时效性;
12.负责领导交待的其他事宜。
更新于 2026-03-22