职责描述:
稽核和分析:
1、依据新企业会计准则、各类法律法规、集团会计政策与制度、上交所和证监会各类规定等全面核查集团各公司的业务操作和账务处理的规范性;
2、监督核查母公司及下属子公司核算及时性和准确性;
3、稽核和分析集团、母公司及各子公司财务报表,经营报表及指标,对各报表及明细账数据及指标进行勾稽验证,确保数据准确无误;
4、根据稽核和分析结果,编制稽查报告,提供改进建议,在改进建议被批准后,督促改进建议得到有效执行;
组织资产盘点:
1、监控集团各公司重要资产的实际状态,在被稽核单位组织盘点存货和固定资产等重要资产完善ERP财务功能模块:
1、协调完善集团金蝶EAS、SAP等系统财务功能模块;
制定或改进流程:
1、协助各公司财务部门制定财务方面的流程和管理制度;
财务数据汇报:
1、负责向公司财务总监、总经理等决策层汇报稽核分析报告,披露集团各公司风险点,并监督其改善
监督管控:
1、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动
外部协调:
1、协调外部审计开展各项工作
任职要求:
1、***本科以上学历,会计相关专业
2、同岗位工作经验10年
3、会计专业能力,持有中级以上职称、注册会计师证书或高级会计师证
4、能够熟练运用办公软件、ERP/EAS/SAP等系统,熟悉税法等法律知识
5、在中大型企业从事三年以上内审工作
6、具有在前十大会计师事务所5年以上工作经验的优先。
7、理解能力强、沟通能力强、数据稽核分析能力强、吃苦耐劳、有责任心、抗压能力强、心理素质高