工作职责:1、协助企业优化内部控制制度流程,并检查内控运行有效性;
2、可独立完成常规审计及与业务相关专项类审计工作;
3、其他主管交办事项。
任职资格:1、本科及以上财会、审计等相关专业毕业,曾任上市高科技制造业或联合会计师事务所之审计工作满5年以上;
2、熟悉上市公司法规、会计法规和税法;
3、熟悉使用企业ERP系统软件(如SAP);
4、具有识别业务流程问题点及风险点的能力;
5、工作态度负责积极,具团队观念、沟通能力以及创意;
6、有CISA、CIA证照或注册会计师证佳。
温馨提示:
公司在招聘过程中不收取任何费用,求职环节以任何理由收费的行为均为诈骗!