岗位职责:
1、主导财务审计:搭建财务内审体系,实现全链条风控管理;制定年度计划,执行财务内审、经济责任、专项(研发费用/供应链资金等)审计,确保合规性。
2、优化内控体系:评估财务流程(预算/资金/采购付款等)内控有效性,识别风险,推动制度流程迭代(如ERP权限管理)。
3、重大项目审计:参与产线投资、融资、资产处置等事项,从财务合规性、经济性提供专业意见;核查研发加计扣除等税务优惠合规性。
4、整改闭环管理:建立问题台账,跟进责任部门整改,验证效果,提交管理建议(如成本管控/资金效率提升)。
5、跨部门协作:联动财务/法务/运营等部门,解决复杂财务问题;组织合规培训(准则/税政/反舞弊)。
任职要求:
1、学历&资质:本科及以上,财务/审计/会计相关专业;持有注册会计师证书;有制造企业专项审计(如IPO配合)成功案例者,优先。
2、经验&技能:有6年以上四大及国内大型事务所制造业审计经验,独立担任审计项目经理,5年以上制造业或高科技上市公司内审经验,担任内审总监或同等岗位;。
3、精通国内会计准则及香港、国际会计准则、税法;熟悉ERP/SAP系统;掌握研发费用归集、成本核算、存货跌价计提等规则。
4、其他要求:逻辑分析强,能推动跨部门整改;严守职业操守;适应阶段性出差。