岗位职责:
1、协助审计经理修订与完善公司内部审计制度、流程、业务操作规范;
2、协助审计经理推进、完善公司内控制度体系建设工作;
3、开展内控审计:对总公司、各分子公司内部控制、流程制度设计和执行进行审计,以合理确保公司内控制度的健全性和有效性;
4、对公司各业务环节内控管理机制的可靠性、高效性、合规性进行审计和评估,提出改善建议,推动和完善内控管理机制;
5、对企业信息系统进行审计,评估公司信息系统是否为报表编制提供可靠的信息,是否有有效的内控制度降低错报、漏报的风险;
6、负责有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密;
7、负责对所涉及的审计事项,及时发现风险并提出改进建议,编写审计报告,并督促、跟踪审计结论和整改建议的落实情况;
8、完成上级交办的其他工作事项。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计学、财务管理及相关专业;
2、大中型企业的内审5年以上工作经验,有内控审计主审工作经验;
3、熟悉风险管理和内控内审流程,风险意识强,具备独立开展内控/内审项目的能力;
4、具有较强的口头和书面表达能力,良好的团队合作意识和工作责任心。 一、全面保障 六险一金 免费年度体检
二、薪酬激励 每年2次调薪机会 年终奖1-3个月工资
三、职业发展 双轨晋升通道(管理/专业序列) 技能培训+导师带教制度四、生活关怀 免费午餐 & 员工宿舍(或200元/月房补)
五、深圳扎根支持 协助办理人才引进落户 人才房申请 子女教育基金补贴 工作时间 公司实行双休制,工作时间:9:00--18:30 (12:00-13:30 午休) 工作弹性制,早晚弹性15分钟。